artykuł nr 1

Uchwała Nr 275/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.10.2021

Uchwała Nr 275/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 264/XXX/2021 z dnia 2 września 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r. następujące zmiany:

1) zwiększa się przychody o kwotę 800 000,00 zł. zł. w tym: 700 000,00 wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 100 000,00  przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finasowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

zwiększa się rozchody o kwotę 100 000,00 zł. w związku z udzieleniem pożyczek na finansowanie   zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2) zwiększa się dochody o kwotę 808 486,58 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w miejscowości Rzeki Małe – 117 500,00, zwiększenie subwencji ogólnej – 560,00, otrzymanie pomocy finansowej w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 60 000,00 zł., zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 20 426,58 zł., z otrzymaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę budynku OSP w Skrzydlowie – 600 000,00 zł., środki finansowe na promocję szczepień – 10 000,00 oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 1 - dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

3) zwiększa się wydatki o kwotę 1 508 486,58 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w miejscowości Rzeki Małe – 117 500,00, zwiększenie subwencji ogólnej – 560,00, otrzymanie pomocy finansowej w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 60 000,00 zł., zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 20 426,58 zł., z otrzymaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę budynku OSP w Skrzydlowie – 600 000,00 zł., środki finansowe na promocję szczepień – 10 000,00, wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 700 000,00  oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 2 - wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

4) ustala się deficyt w wysokości 1 223 135,32 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 000 000,00 zł. o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 223 135,32 zł.

5) § 8 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:

5,„Udzielanie pożyczek w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Bartłomiej Żurek

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.

Dział

Opis

Zmniejszenia

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

150 000,00

267 500,00

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

150 000,00

267 500,00

 

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

267 500,00

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

150 000,00

0,00

750

Administracja publiczna

161 744,00

161 744,00

 

Pozostała działalność

161 744,00

161 744,00

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

156 228,53

0,00

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

5 515,47

0,00

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00

156 230,00

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00

5 514,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

600 000,00

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0,00

600 000,00

758

Różne rozliczenia

40 289,98

61 276,56

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

560,00

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0,00

560,00

 

Różne rozliczenia finansowe

40 289,98

60 716,56

 

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

40 289,98

0,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

60 716,56

851

Ochrona zdrowia

34 656,00

44 656,00

 

Pozostała działalność

34 656,00

44 656,00

 

Wpływy z różnych dochodów

34 656,00

0,00

 

Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

44 656,00

852

Pomoc społeczna

1 769 152,02

1 769 152,02

 

Pozostała działalność

1 769 152,02

1 769 152,02

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

1 769 152,02

0,00

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00

1 769 152,02

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00

0,00

926

Kultura fizyczna

0,00

60 000,00

 

Pozostała działalność

0,00

60 000,00

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

60 000,00

 

Razem w tym:

2 155 842,00

2 964 328,58

 

majątkowe

150 000,00

988 216,56

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.

Dział

Rozdział

§
/
grupa

Nazwa

Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

010

  

Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą

3 718 411,16

2 370 411,16

2 365 311,16

741 852,67

1 623 458,49

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

1 348 000,00

1 348 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

157 500,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 500,00

117 500,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 875 911,16

2 410 411,16

2 405 311,16

741 852,67

1 663 458,49

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

1 465 500,00

1 465 500,00

0,00

0,00

0,00

 

01008

 

Melioracje wodne

przed zmianą

157 360,00

157 360,00

156 660,00

80 600,00

76 060,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

182 360,00

182 360,00

181 660,00

80 600,00

101 060,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

76 060,00

76 060,00

76 060,00

0,00

76 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

101 060,00

101 060,00

101 060,00

0,00

101 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

przed zmianą

3 026 900,00

1 978 900,00

1 974 500,00

659 100,00

1 315 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

1 048 000,00

1 048 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

132 500,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 500,00

117 500,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 159 400,00

1 993 900,00

1 989 500,00

659 100,00

1 330 400,00

0,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

1 165 500,00

1 165 500,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

1 315 400,00

1 315 400,00

1 315 400,00

0,00

1 315 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 330 400,00

1 330 400,00

1 330 400,00

0,00

1 330 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

przed zmianą

1 048 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 048 000,00

1 048 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

117 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 500,00

117 500,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 165 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 165 500,00

1 165 500,00

0,00

0,00

0,00

600

  

Transport i łączność

przed zmianą

1 928 896,08

986 196,08

986 196,08

41 100,00

945 096,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

942 700,00

942 700,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 944 896,08

1 002 196,08

1 002 196,08

41 100,00

961 096,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

942 700,00

942 700,00

0,00

0,00

0,00

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

przed zmianą

45 040,00

45 040,00

45 040,00

0,00

45 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

61 040,00

61 040,00

61 040,00

0,00

61 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

45 040,00

45 040,00

45 040,00

0,00

45 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

61 040,00

61 040,00

61 040,00

0,00

61 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

  

Administracja publiczna

przed zmianą

5 330 547,12

5 330 547,12

4 886 633,08

3 898 199,00

988 434,08

0,00

282 170,04

161 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 426,58

4 426,58

4 426,58

0,00

4 426,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 334 973,70

5 334 973,70

4 891 059,66

3 898 199,00

992 860,66

0,00

282 170,04

161 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

82 000,00

82 000,00

82 000,00

0,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 426,58

4 426,58

4 426,58

0,00

4 426,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

86 426,58

86 426,58

86 426,58

0,00

86 426,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

82 000,00

82 000,00

82 000,00

0,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 426,58

4 426,58

4 426,58

0,00

4 426,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

86 426,58

86 426,58

86 426,58

0,00

86 426,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

458 500,00

351 500,00

316 500,00

56 700,00

259 800,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 000,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-71 000,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

-8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-63 000,00

-63 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

663 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 000,00

663 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 050 500,00

343 500,00

308 500,00

56 700,00

251 800,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

707 000,00

707 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

przed zmianą

454 500,00

347 500,00

312 500,00

56 700,00

255 800,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 000,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-71 000,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

-8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-63 000,00

-63 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

383 500,00

339 500,00

304 500,00

56 700,00

247 800,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

255 800,00

255 800,00

255 800,00

0,00

255 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-8 000,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

-8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

247 800,00

247 800,00

247 800,00

0,00

247 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

przed zmianą

107 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 000,00

107 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-63 000,00

-63 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75495

 

Pozostała działalność

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

663 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 000,00

663 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

663 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 000,00

663 000,00

0,00

0,00

0,00

  

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

663 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 000,00

663 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

663 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 000,00

663 000,00

0,00

0,00

0,00

801

  

Oświata i wychowanie

przed zmianą

22 737 760,79

22 717 760,79

21 658 419,90

16 922 726,00

4 735 693,90

0,00

771 150,00

288 190,89

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

560,00

560,00

560,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

22 738 320,79

22 718 320,79

21 658 979,90

16 922 726,00

4 736 253,90

0,00

771 150,00

288 190,89

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

 

80104

 

Przedszkola

przed zmianą

2 465 490,00

2 465 490,00

2 376 490,00

1 954 000,00

422 490,00

0,00

89 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

560,00

560,00

560,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 466 050,00

2 466 050,00

2 377 050,00

1 954 000,00

423 050,00

0,00

89 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

422 490,00

422 490,00

422 490,00

0,00

422 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

560,00

560,00

560,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

423 050,00

423 050,00

423 050,00

0,00

423 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

  

Ochrona zdrowia

przed zmianą

334 260,61

334 260,61

121 760,61

10 398,14

111 362,47

185 900,00

26 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

344 260,61

344 260,61

131 760,61

10 398,14

121 362,47

185 900,00

26 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85195

 

Pozostała działalność

przed zmianą

37 940,14

37 940,14

37 940,14

10 398,14

27 542,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

47 940,14

47 940,14

47 940,14

10 398,14

37 542,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

27 542,00

27 542,00

27 542,00

0,00

27 542,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

37 542,00

37 542,00

37 542,00

0,00

37 542,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

8 632 248,94

4 894 036,94

4 894 036,94

21 200,00

4 872 836,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 738 212,00

3 738 212,00

2 680 908,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-265 525,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-265 525,06

-265 525,06

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

925 525,06

710 000,00

710 000,00

0,00

710 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 525,06

215 525,06

215 525,06

0,00

0,00

po zmianach

9 292 248,94

5 604 036,94

5 604 036,94

21 200,00

5 582 836,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 688 212,00

3 688 212,00

2 896 433,06

0,00

0,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

przed zmianą

3 508 500,00

3 508 500,00

3 508 500,00

0,00

3 508 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 208 500,00

4 208 500,00

4 208 500,00

0,00

4 208 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

3 508 500,00

3 508 500,00

3 508 500,00

0,00

3 508 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 208 500,00

4 208 500,00

4 208 500,00

0,00

4 208 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

przed zmianą

1 112 500,00

859 500,00

859 500,00

0,00

859 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 062 500,00

859 500,00

859 500,00

0,00

859 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 000,00

203 000,00

0,00

0,00

0,00

  

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

przed zmianą

253 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253 000,00

253 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

203 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 000,00

203 000,00

0,00

0,00

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

przed zmianą

3 128 957,76

375 245,76

375 245,76

0,00

375 245,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 753 712,00

2 753 712,00

1 949 408,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-215 525,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-215 525,06

-215 525,06

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

225 525,06

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 525,06

215 525,06

215 525,06

0,00

0,00

po zmianach

3 138 957,76

385 245,76

385 245,76

0,00

385 245,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 753 712,00

2 753 712,00

2 164 933,06

0,00

0,00

  

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

przed zmianą

375 245,76

375 245,76

375 245,76

0,00

375 245,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

385 245,76

385 245,76

385 245,76

0,00

385 245,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

przed zmianą

1 949 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 949 408,00

1 949 408,00

1 949 408,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

215 525,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 525,06

215 525,06

215 525,06

0,00

0,00

po zmianach

2 164 933,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 164 933,06

2 164 933,06

2 164 933,06

0,00

0,00

  

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

przed zmianą

804 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804 304,00

804 304,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-215 525,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-215 525,06

-215 525,06

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

588 778,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588 778,94

588 778,94

0,00

0,00

0,00

926

  

Kultura fizyczna

przed zmianą

298 200,00

210 200,00

110 200,00

29 280,00

80 920,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

366 200,00

210 200,00

110 200,00

29 280,00

80 920,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 000,00

156 000,00

0,00

0,00

0,00

 

92695

 

Pozostała działalność

przed zmianą

94 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

162 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 000,00

156 000,00

0,00

0,00

0,00

  

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

przed zmianą

88 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

156 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 000,00

156 000,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

69 889 660,32

63 535 748,32

40 260 560,03

24 359 697,94

15 900 862,09

2 058 900,00

18 389 938,50

2 219 368,79

0,00

606 981,00

6 353 912,00

6 353 912,00

2 740 908,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-336 525,06

-8 000,00

-8 000,00

0,00

-8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-328 525,06

-328 525,06

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 845 011,64

780 986,58

780 986,58

0,00

780 986,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 064 025,06

1 064 025,06

215 525,06

0,00

0,00

po zmianach

71 398 146,90

64 308 734,90

41 033 546,61

24 359 697,94

16 673 848,67

2 058 900,00

18 389 938,50

2 219 368,79

0,00

606 981,00

7 089 412,00

7 089 412,00

2 956 433,06

0,00

0,00

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 275/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.

 

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

100 000,00

100 000,00

200 000,00

 

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

598 575,47

0,00

598 575,47

 

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

352 746,91

0,00

352 746,91

 

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

300 000,00

700 000,00

1 000 000,00

 

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 566 340,78

0,00

2 566 340,78

 

Razem: 3 917 663,16

Razem: 800 000,00

Razem: 4 717 663,16

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 275/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.

 

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

100 000,00

100 000,00

200 000,00

 

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

80 000,00

70 000,00

150 000,00

 

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3 214 527,84

- 70 000,00

3 144 527,84

 

Razem: 3 394 527,84

Razem: 100 000,00

Razem: 3 494 527,84